2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
1. Pendapatan Daerah
Dalam perencanaan APBK terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2007 - 2011, Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah mengalami pertumbuhan 9,38 % per tahun, pendapatan daerah ini masih di bergantung dari dana perimbangan rata – rata 86,56% per tahun,sedangkan Pendapatan Asli Daerah rata – rata 2,20 % per tahun, serta pendapatan daerahlainya rata – rata 9,70 % per tahun. Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah cenderung fluktuatif dari tahun 2007-2012. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan gambar dibawah ini.
Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 s/d 2011
No
|
Realisasi Anggaran
|
Tahun
|
Rata2 pertumbuhan
(%)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)
|
|
|
|
|
|
|
a.1
|
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
|
306.432,44
|
6.843,47
|
4.889,99
|
9.688,94
|
13.046,21
|
25,00
|
a.1.1
|
Pajak daerah
|
5.732,08
|
700,03
|
783,02
|
842,59
|
1.307,41
|
36,00
|
a.1.2
|
Retribusi daerah
|
1.745,92
|
2.307,70
|
2.483,47
|
4.321,87
|
3.045,57
|
11,00
|
a.1.3
|
Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
|
338,15
|
364,58
|
-
|
1.225,81
|
1.117,95
|
76,00
|
a.1.4
|
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
|
3.075,30
|
3.471,14
|
1.623,50
|
777,93
|
2.721,90
|
35,00
|
a.2
|
Dana Perimbangan (Transfer)
|
|
|
|
|
|
|
a.2.1
|
Dana bagi hasil
|
|
3.341,86
|
|
|
|
0,00
|
a.2.2
|
Dana alokasi umum
|
198.360,00
|
223.797,26
|
227.314,69
|
235.968,76
|
285.406,10
|
7,00
|
a.2.3
|
Dana alokasi khusus
|
37.047,00
|
41.141,00
|
39.123,00
|
30.454,50
|
33.112,30
|
2,00
|
a.3
|
Lain-lain Pendapatan yang Sah
|
|
|
|
|
|
|
a.3.1
|
Hibah
|
854,20
|
|
|
49.966,16
|
2.826
|
|
a.3.2
|
Dana darurat
|
|
|
|
|
|
|
a.3.3
|
Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota
|
3.631,07
|
12.927,58
|
|
29.475,26
|
29.536,78
|
|
a.3.4
|
Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
|
|
|
4.621,72
|
|
34.282,58
|
|
a.3.5
|
Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya
|
44.628,23
|
|
20.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
Belanja (b1 + b.2)
|
|
|
|
|
|
|
b.1
|
Belanja Tidak Langsung
|
|
|
|
|
|
|
b.1.1
|
Belanja pegawai
|
123.045,00
|
149.803,35
|
151.201,63
|
181.639,91
|
201.470,50
|
|
b.1.2
|
Bunga
|
|
|
|
|
|
|
b.1.3
|
Subsidi
|
4.493,21
|
|
|
|
|
|
b.1.4
|
Hibah
|
3.340,00
|
19.000,73
|
19.213,12
|
9.542,49
|
22.338,12
|
|
b.1.5
|
Bantuan sosial
|
13.380,78
|
1.951,36
|
4.272,83
|
5.588,60
|
11.915,63
|
|
b.1.6
|
Belanja bagi hasil
|
13.230,50
|
11.794,40
|
11.600,00
|
|
|
|
b.1.7
|
Bantuan keuangan
|
|
|
|
11.533,60
|
9.243,40
|
|
b.1.8
|
Belanja tidak terduga
|
|
2.545,74
|
1.050,46
|
3.142,19
|
4.066.97
|
|
b.2
|
Belanja Langsung
|
|
|
|
|
|
|
b.2.1
|
Belanja pegawai
|
123.045,00
|
149.803,35
|
151.201,63
|
181.639,91
|
201.470,50
|
|
b.2.2
|
Belanja barang dan jasa
|
62.049,34
|
67.717,96
|
79.261,59
|
68.840,15
|
74.776,62
|
|
b.2.3
|
Belanja modal
|
110.851,76
|
76.198,89
|
60.286,58
|
105.613,35
|
109.128,83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C
|
Pembiayaan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surplus/Defisit Anggaran
|
|
|
|
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |