Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik


Keuangan dan Perekonomian Daerah



Yüklə 0,54 Mb.
səhifə3/7
tarix26.01.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#22455
1   2   3   4   5   6   7



2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah

1. Pendapatan Daerah

Dalam perencanaan APBK terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2007 - 2011, Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah mengalami pertumbuhan 9,38 % per tahun, pendapatan daerah ini masih di bergantung dari dana perimbangan rata – rata 86,56% per tahun,sedangkan Pendapatan Asli Daerah rata – rata 2,20 % per tahun, serta pendapatan daerahlainya rata – rata 9,70 % per tahun. Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah cenderung fluktuatif dari tahun 2007-2012. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan gambar dibawah ini.



Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 s/d 2011

No

Realisasi Anggaran

Tahun

Rata2 pertumbuhan

(%)

2007

2008

2009

2010

2011




























A

Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)



















a.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

306.432,44

6.843,47

4.889,99

9.688,94

13.046,21

25,00

a.1.1

Pajak daerah

5.732,08

700,03

783,02

842,59

1.307,41

36,00

a.1.2

Retribusi daerah

1.745,92

2.307,70

2.483,47

4.321,87

3.045,57

11,00

a.1.3

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

338,15

364,58

-

1.225,81

1.117,95

76,00

a.1.4

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

3.075,30

3.471,14

1.623,50

777,93

2.721,90

35,00

a.2

Dana Perimbangan (Transfer)



















a.2.1

Dana bagi hasil




3.341,86










0,00

a.2.2

Dana alokasi umum

198.360,00

223.797,26

227.314,69

235.968,76

285.406,10

7,00

a.2.3

Dana alokasi khusus

37.047,00

41.141,00

39.123,00

30.454,50

33.112,30

2,00

a.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah



















a.3.1

Hibah

854,20







49.966,16

2.826




a.3.2

Dana darurat



















a.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota

3.631,07

12.927,58




29.475,26

29.536,78




a.3.4

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus







4.621,72




34.282,58




a.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya

44.628,23




20.000,00


































B

Belanja (b1 + b.2)



















b.1

Belanja Tidak Langsung



















b.1.1

Belanja pegawai

123.045,00

149.803,35

151.201,63

181.639,91

201.470,50




b.1.2

Bunga



















b.1.3

Subsidi

4.493,21
















b.1.4

Hibah

3.340,00

19.000,73

19.213,12

9.542,49

22.338,12




b.1.5

Bantuan sosial

13.380,78

1.951,36

4.272,83

5.588,60

11.915,63




b.1.6

Belanja bagi hasil

13.230,50

11.794,40

11.600,00










b.1.7

Bantuan keuangan










11.533,60

9.243,40




b.1.8

Belanja tidak terduga




2.545,74

1.050,46

3.142,19

4.066.97




b.2

Belanja Langsung



















b.2.1

Belanja pegawai

123.045,00

149.803,35

151.201,63

181.639,91

201.470,50




b.2.2

Belanja barang dan jasa

62.049,34

67.717,96

79.261,59

68.840,15

74.776,62




b.2.3

Belanja modal

110.851,76

76.198,89

60.286,58

105.613,35

109.128,83




























C

Pembiayaan











































Surplus/Defisit Anggaran



















Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə